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2016年度直属单位决算批复
 
发布时间:2017-09-26

                                 2016年度直属单位决算批复

             
                                                 收入支出决算总表    
          公开01表    
部门:         单位:万元    
收入 支出    
    行次 决算数     行次 决算数    
      1       2    
一、财政拨款收入 1 929.19 一、一般公共服务支出 14      
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15      
三、事业收入 3 13085.16 三、国防支出 16      
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17      
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18      
六、其他收入 6 21.77 六、科学技术支出 19      
  7   七、文化体育与传媒支出 20      
  8   八、社会保障和就业支出 21 134.43    
      九、医疗卫生与计划生育支出   13562.91    
本年收入合计 9 14036.12 本年支出合计 22 13697.34    
用事业基金弥补收支差额 10   结余分配 23 338.79    
年初结转和结余 11   年末结转和结余 24      
  12     25      
总计 13 14036.12 总计 26 14036.12    
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况    
               

 

 

                    收入决算表  
                  公开02表  
部门:               单位:万元  
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 14036.12 929.18   13085.16     21.77  
2080502 事业单位离退休 134.43 134.43            
2100403 妇幼保健机构 13425.62 318.68   13085.16     21.77  
2100409 重大公共卫生专项 364.32 364.32            
2100499 其他公共卫生支出 12.00 12.00            
2100502 事业单位医疗 19.25 19.25            
2100799 其他计划生育事务支出 0.50 0.50            
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 80.00 80.00            
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
                     
                     
                     

 

 

                      收入决算表  
                  公开02表  
部门:               单位:万元  
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 14036.12 929.18   13085.16     21.77  
2080502 事业单位离退休 134.43 134.43            
2100403 妇幼保健机构 13425.62 318.68   13085.16     21.77  
2100409 重大公共卫生专项 364.32 364.32            
2100499 其他公共卫生支出 12.00 12.00            
2100502 事业单位医疗 19.25 19.25            
2100799 其他计划生育事务支出 0.50 0.50            
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 80.00 80.00            
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
                     
                     
                     

 

 

                 
                                                                                  财政拨款收入支出决算总表    
              公开04表    
部门:             单位:万元    
收入 支出    
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款    
      1       2 3 4    
一、一般公共预算财政拨款 1 929.19 一、一般公共服务支出 15          
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16          
  3   三、国防支出 17          
  4   四、公共安全支出 18          
  5   五、教育支出 19          
  6   六、科学技术支出 20          
  7   七、文化体育与传媒支出 21          
  8   八、社会保障和就业支出 22 134.43 134.43      
      九、医疗卫生与计划生育支出   794.76 794.76      
本年收入合计 9 929.19 本年支出合计 23 929.19 929.19      
年初财政拨款结转和结余 10   年末财政拨款结转和结余 24          
一般公共预算财政拨款 11     25          
政府性基金预算财政拨款 12     26          
  13     27          
总计 14 929.19 总计 28 929.19 929.19      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况    
                   

 

 

                                                 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:             单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 336.13 302 商品和服务支出 23.80 310 其他资本性支出  
30101   基本工资 300.59 30201 办公费 1.80 31001 房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴   30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103   奖金 5.90 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 19.25 30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  
30107   绩效工资   30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费   31008 物资储备  
30109   职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199   其他工资福利支出 10.38 30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 134.93 30211 差旅费   31011 地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 5.00 30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302   退休费 129.43 30213 维修(护)费 22.00 31013 公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置  
30304   抚恤金   30215 会议费   31020 产权参股  
30305   生活补助   30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306   救济费   30217 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308   助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309   奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310   生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  
30313   购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231 公务用车运行维护费   399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239 其他交通费用   39906 赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.50 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费合计 471.06 公用经费合计 23.80
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

                 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:                     单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
31.8       19.8 12 15       14.85 0.11
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
                       

 

 

                          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:             单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
                 
                 
                 
                 
                 
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